...同一个月红字发票开专票,蓝字发票开普票,如何申报增值税?

发布网友 发布时间:2024-10-23 18:14

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热心网友 时间:9分钟前

将红字发票开专票和蓝字发票开普票金额填写在申报表的第2栏和第3栏,合计数填入第1栏。
如果合计数金额为0,那么本月没有应交增值税。
如果合计数金额大于0的,那么填写有应交增值税,小于0,填写负数。
一般情况小规模纳税人都是季报,季营业额30万元以下免交增值税,那么申报填写到(四)免税销售额栏及期相应的其中。
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